此次專項審計,按照“查找問題、分析原因、完善機制”的工作思路,由紀檢審計部牽頭人力資源部、行政部、財務部、建設部及材料供應中心組成內審檢查小組,圍繞人事、合同、財務、工程建設、材料管理等業(yè)務事項,通過查閱臺賬、走訪談話等形式,檢查相關制度建設及執(zhí)行情況,全面深入進行審計檢查,幫助和指導各子、分公司查找不足,提出建設性意見。各子、分公司對本次專項審計高度重視,積極配合,根據(jù)內審檢查小組要求,及時如實提供各類相關資料,認真做好專項審計的各項對接工作。
根據(jù)工作安排,審計結束后,紀檢審計部將切實做好“后半篇文章”,著重從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內審的“免疫系統(tǒng)”作用,認真分析問題產生的原因,提出科學合理的審計整改措施和建議,督促做好整改落實,為公司進一步加強內部監(jiān)督管理發(fā)揮積極作用。
(惠陽水務公司:郭琪樂)